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兴安盟工商行政管理信息中心2020年部门预算公开报告

来源:盟市场监督管理局 作者:盟市场监管局 发布时间:2020年04月26日 分享到:

  兴安盟工商行政管理信息中心

  2020年部门预算公开报告

  2020年 4 月 24 日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开云顶集团3118acm登录入口的联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府采购预算明细表

  十、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  兴安盟工商行政管理信息中心为兴安盟市场监督管理局的所属事业单位,机构规格为科级,承担本单位网络维护管理、市场主体信息统计查询工作。

  (二)部门主要职责

  承担本级市场监督管理机关信息网络的管理与维护;收集、编发工商信息;组织开展相关业务软件培训工作,做好技术服务,为各应用系统提供云顶集团3118acm登录入口的技术支持,为全盟工商行政管理系统提供网络服务;承担统计工作,进行统计调查与分析。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,兴安盟工商行政管理信息中心为兴安盟市场监督管理局所属的2级预算单位。

  (一)兴安盟工商行政管理局信息中心机构及人员基本情况

  1、兴安盟工商行政管理信息中心是财政拨款的公益1类事业单位。

  2、人员基本情况,编制、实有、离退休人员等情况。

  (1)兴安盟工商行政管理信息中心核定编制11人,其中:事业编制11人。

  (2)兴安盟工商行政管理信息中心2019年初实有人员11人,其中:在职人员11人。

  (二)兴安盟工商行政管理信息中心单位设置及人员情况

  1、纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟工商行政管理信息中心

公益一类事业单位

  2、 人员情况:年初核定人员编制11人,实有在职人员11人。

  第二部分   2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算111.76万元,比2019年预算减少20.36万元,下降15.41%,减少主要是由于:1、在职人员调出2人,使人员经费和基本公用经费都相应减少;2、2020年地方财政压缩基本公用经费20%使基本公用经费减少。

  支出预算111.76万元,比2019年预算减少20.36万元,下降15.41%,减少主要是由于:1、在职人员调出2人,使人员经费和基本公用经费都相应减少;2、2020年地方财政压缩基本公用经费20%使基本公用经费减少。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入111.76万元,其中:一般公共预算拨款收入   111.76万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 0;事业收入0万元,占比0;事业单位经营收入0万元,占比0;,其他收入0万元,占比0;上年结转0万元,占比0,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出111.76万元,其中:基本支出111.76万元,占比100 %;项目支出0 万元,占比0;事业单位经营支出0 万元,占比0。

  主要用于人员工资、机构运转、专业活动等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算111.76 万元,包括:一般公共预算财政拨款111.76万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类101.88万元,比上年预算数减少18.76  万元。主要用于人员工资、机构运转、专业活动等方面支出。

  2、社会保障和就业类0万元,比上年预算数增加0 万元。主要是2019和2020年没有退休人员,未核定社会保障和就业支出预算。

  3、住房保障支出 9.88 万元,比上年预算数减少1.60万元,

  主要是在职人员调出2人,使单位缴纳住房公积金相应减少,

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0 万元,增长0。主要用于2019和2020年我单位无政府性基金预算财政拨款。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算0 万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0;本年预算比上年执行数增加(减少)0 万元,增长(下降)0。其中:

  1、因公出国(境)费用0 万元,比上年预算0 万元增加(减少)0 万元,增长(下降)0,本年预算比上年执行数

  万元增加(减少)0 万元,增长(下降)0。增加(减少)主要是由于2019和2020年我单位无财政拨款“三公”经费支出预算。

  2、公务接待费0 万元,比上年预算0 万元减少0万元,下降0,本年预算比上年执行数0 万元增加(减少)0 万元,增长(下降)0。增加(减少)主要是由于2019和2020年我单位无财政拨款公务接待费支出预算。

  3、公务用车购置及运行维护费0 万元,比上年预算0 万元增加(减少)0万元,增长(下降)0,本年预算比上年执行数    万元增加(减少)0 万元,增长(下降)0。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算0 万元增加(减少)0 万元,增长(下降)0,本年预算比上年执行数0 万元增加(减少)0 万元,增长(下降)0;公务用车运行维护费0 万元,本年预算比上年预算0 万元增加(减少)0万元,增长(下降)0,比上年执行数0 万元增加(减少)0 万元,增长(下降)0。增加(减少)主要是由于2019和2020年我单位无公务用车购置及运行维护费支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我局机关运行经费财政拨款预算6.44万元,主要包括以下支出:物业管理费3.59万元、工会经费1.65万元、福利费1.20万元。比上年预算11.71万元减少5.27万元,下降45.00%。主要原因是:1、在职人员调出2人基本公用经费都相应减少;2、2020年地方财政压缩基本公用经费20%使基本公用经费减少。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0 万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆0 辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2020年,本单位无项目支出,全部为基本支出。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开云顶集团3118acm登录入口的联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和云顶集团3118acm登录入口的联系方式:

  联系人:莫喜江        联系电话:13948258681

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表。

兴安盟工商行政管理信息中心2020年部门预算公开表.xls

兴安盟工商行政管理信息中心2020年项目支出绩效目标申报表.pdf

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